問題已解決
公司在月初開了一次銷售的票,但是業(yè)務(wù)還沒有開始,后面才陸續(xù)開始采購,那當月我的成本該如何結(jié)轉(zhuǎn),后面月份買的材料又該咋結(jié)轉(zhuǎn)到這個銷售上?
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速問速答同學(xué)你好
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
這樣
2023 06/27 15:08
84784954
2023 06/27 15:18
老師 我剛剛寫了 我后面才開始采購 哪個月我都沒采購 我是先銷售的,具體采購多少 我也不知道,都是每個月一點點采購的 這樣的話 我怎么做賬
樸老師
2023 06/27 15:26
同學(xué)你好
那你沒有發(fā)票可以先暫估入庫
84784954
2023 06/27 15:41
主要是我比如5月份銷售了,我5月份成本不知道結(jié)轉(zhuǎn)多少,因為公司會在6789月才陸續(xù)采購 ,這怎么辦
樸老師
2023 06/27 15:44
同學(xué)你好
沒有出庫單嗎
84784954
2023 06/27 16:10
都沒有 就是老板先接了業(yè)務(wù) 然后才讓人去慢慢采購 一點點做的
樸老師
2023 06/27 16:20
那就先做暫估入庫的
84784954
2023 06/27 17:03
那是暫估入庫的原材料,那我的成本呢?也要去暫估一個金額入到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
樸老師
2023 06/27 17:12
對的
需要入到主營業(yè)務(wù)成本
84784954
2023 06/27 17:17
那之后有確認的成本了就紅沖, 重新入賬嗎
樸老師
2023 06/27 17:28
同學(xué)你好
你是說收到發(fā)票之后嗎
84784954
2023 06/27 17:45
對的 因為成本我也不確定是多少
樸老師
2023 06/27 17:47
這個按發(fā)票來做就可以了
84784954
2023 06/27 18:04
我剛都說了我沒發(fā)票 、、、、、 老師你怎么又忘了?
所以我問下 成本這邊我能暫估一個結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 然后后續(xù)也紅沖
樸老師
2023 06/27 18:21
按照你出庫銷售的數(shù)量先暫估入庫
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