問題已解決

老師好,我4月收到一個發(fā)票,5月認證了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤 ,我這邊該怎么操作,該怎么記帳做分錄

84784987| 提問時間:2023 06/27 15:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好你這個做進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2023 06/27 15:23
84784987
2023 06/27 15:27
供應(yīng)商還會給我開正確的,然后在進項稅轉(zhuǎn)出之后,怎么和正確的調(diào)平呢
宋生老師
2023 06/27 15:28
你好,你拿到了正確的之后,重新再做一遍就好了。
84784987
2023 06/27 15:28
進項稅轉(zhuǎn)出往 哪里做呢
宋生老師
2023 06/27 15:28
你好,你四月的時候怎么做的憑證
84784987
2023 06/27 15:29
入庫時,是借庫存商品,進項稅額,貸應(yīng)付帳款
宋生老師
2023 06/27 15:30
你紅字沖減的時候,借,應(yīng)付賬款貸,庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784987
2023 06/27 15:31
老師,我的意思是說,你讓我做進項稅額轉(zhuǎn)出,那進項稅額轉(zhuǎn)出一直有余額嗎?等正確發(fā)票來了,往 哪里轉(zhuǎn)
宋生老師
2023 06/27 15:31
不需要轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在的會計制度,沒有要求轉(zhuǎn)
84784987
2023 06/27 15:32
那是一直在那進項稅額轉(zhuǎn)出里放著嗎
宋生老師
2023 06/27 15:33
你好,是的,就在那里放著。
84784987
2023 06/27 15:36
老師,我在百度上查,怎么和你說的不一樣,他們說是月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,到底哪個是對的
宋生老師
2023 06/27 15:36
你好,反正書上和稅法上是沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。這是因為沒有要求,所以有些轉(zhuǎn),有些不轉(zhuǎn)。
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