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老師,我這邊23年沒有銷售也沒有開票,但是現(xiàn)在開了一張紅沖的票,紅沖去年的銷售額,這個賬上應(yīng)該怎么入賬?增值稅申報表要填寫負(fù)數(shù)嗎?

84785043| 提問時間:2023 06/28 16:31
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好, 就是按照負(fù)數(shù)填寫的
2023 06/28 16:31
84785043
2023 06/28 16:32
老師,那賬上直接按照負(fù)數(shù)做賬,增值稅也按照負(fù)數(shù)申報嗎?
東老師
2023 06/28 16:32
對,但是負(fù)數(shù)的話,你得去大廳申報
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