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    問(wèn)題已解決

    老師好,我們公司以前有大量留底進(jìn)項(xiàng)稅額,本月發(fā)生銷項(xiàng)稅額,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

    84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/29 09:41
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    家權(quán)老師
    金牌答疑老師
    職稱:稅務(wù)師
    月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
    2023 06/29 09:41
    84784990
    2023 06/29 11:36
    現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,月末不用做分錄嗎?
    家權(quán)老師
    2023 06/29 11:37
    是的,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不需要做分錄的
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