問題已解決
老師,個(gè)人拿費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷,從公戶付款給個(gè)人,可以直接做一筆分錄不, 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款
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速問速答你好,是可以這樣處理的?
2023 06/30 10:22
84784974
2023 06/30 19:33
老師,我們是一般納稅人 開票是工程服務(wù),現(xiàn)在收到這樣成本專票,,也認(rèn)證了,發(fā)票聯(lián)做 , 借 工程施工-材料成本 88495.58 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42 應(yīng)付賬款或者銀行存款100000 這樣對(duì)不
鄒老師
2023 06/30 19:54
你好,是的,是這樣的
84784974
2023 06/30 20:01
老師,這筆發(fā)票聯(lián)我已放在2021年12月按10萬做成本了,抵扣聯(lián)是等到2022年1月認(rèn)證,現(xiàn)在2022年1月要怎么做
鄒老師
2023 06/30 20:01
你好,這筆發(fā)票聯(lián)已放在2021年12月按10萬做成本了,當(dāng)時(shí)是按含稅金額入賬??
84784974
2023 06/30 20:02
是的,按含稅入賬了
鄒老師
2023 06/30 20:02
你好,那2022年的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:工程施工
84784974
2023 06/30 20:06
去年分錄我做是 借主營業(yè)務(wù)成本 10萬 了
鄒老師
2023 06/30 20:07
你好,那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
84784974
2023 06/30 20:11
老師,按您這樣調(diào),應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)11504.42 貸 以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務(wù)成本 11504.42 是這個(gè)金額對(duì)吧?
鄒老師
2023 06/30 20:13
你好,是的,是這樣的
84784974
2023 06/30 20:17
那2022年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,最好是季度內(nèi)把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 對(duì)吧
鄒老師
2023 06/30 20:17
你好,是取得收入的時(shí)候,才結(jié)轉(zhuǎn)到 成本?
84784974
2023 06/30 20:19
就是我們開發(fā)票的月份,就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧
鄒老師
2023 06/30 20:19
你好,是的,是這樣的
84784974
2023 06/30 20:40
老師,沒有找到以前年度損益這樣科目
鄒老師
2023 06/30 20:41
你好,以前年度損益調(diào)整,是損益類科目里面
84784974
2023 06/30 20:42
找了,沒有
鄒老師
2023 06/30 20:43
你好,你單位是執(zhí)行的? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 嗎??
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