問(wèn)題已解決

你好,我想咨詢,我們有個(gè)一分錢充值會(huì)員的活動(dòng),充值送一瓶30元成本的酒,這個(gè)應(yīng)該怎么記帳?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/30 18:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你做賬; 借銀行存款? 0.01貸預(yù)收賬款 0.01、然后做賬 ; 借 預(yù)收賬款0.01 、銷售費(fèi)用29.99 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 、如果是你貨物;就這樣走科目的?
2023 06/30 19:12
84784955
2023 06/30 19:46
這個(gè)一分是從公司之前走的一筆一元費(fèi)用扣得,實(shí)際相當(dāng)于一分沒(méi)付,等于就是辦會(huì)員白送了一個(gè)30元的酒,這樣應(yīng)該怎么記
84784955
2023 06/30 19:47
做成借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?但是我就沒(méi)有收到這個(gè)30的錢
meizi老師
2023 06/30 20:00
你好; 那就直接做收入與了。對(duì)的; 按照你寫的做; 視同銷售?
84784955
2023 06/30 20:02
但是這個(gè)錢沒(méi)收到,庫(kù)存還少了,公司讓做成負(fù)數(shù)
meizi老師
2023 06/30 20:04
你好;不做負(fù)數(shù)哈; 視同銷售處理的?
84784955
2023 06/30 20:05
那月底需要怎么處理嗎
meizi老師
2023 06/30 20:50
月末到時(shí)吧銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤(rùn)去; 把成本結(jié)轉(zhuǎn)下?
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~