問題已解決

老師 公司注冊(cè)后一直不領(lǐng)稅控盤可以嗎?

84784971| 提問時(shí)間:2023 06/30 20:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,這種情況是不可以的。沒有稅控盤開不了沒有稅控盤開不了票,也報(bào)不了稅
2023 06/30 20:47
84784971
2023 06/30 20:51
報(bào)稅了啊 就是開不了發(fā)票而已
84784971
2023 06/30 20:54
有進(jìn)項(xiàng)專票含稅金額52.5其中稅額5.66我記得是 雖然免費(fèi)給客戶但是算銷售出去了 這月用進(jìn)項(xiàng)稅報(bào)了可抵扣出去了 難道有什么問題嗎?老師
易 老師
2023 06/30 20:58
不要開票那也可以
84784971
2023 06/30 20:58
暫估入庫(kù)9萬(wàn) 從總部進(jìn)的貨 9萬(wàn)也是成本需要還給總部9萬(wàn) 但是這9萬(wàn)里7萬(wàn)錢客戶直接打給總部了 這會(huì)計(jì)分錄怎么寫才對(duì)?老師 麻煩寫清楚詳細(xì)些噢
易 老師
2023 06/30 21:04
您好,借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,一般簽三方委托付款協(xié)議
84784971
2023 06/30 21:09
借應(yīng)付賬款總部7萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款7萬(wàn)總部 是嗎?就可以了吧?
易 老師
2023 06/30 21:10
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84784971
2023 06/30 21:19
借庫(kù)存商品9萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款9萬(wàn) 賣出貨收到錢 借銀行存款本公司200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 問總部要發(fā)票 同時(shí)這邊客戶需要的話開給人家,人家不需要做無票收入 暫估庫(kù)存里客戶直接付給了總部 借應(yīng)付賬款總部7萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款總部7萬(wàn) 如果暫估入庫(kù)9萬(wàn)里客戶購(gòu)買了商品100但是沒掏錢 人家也不給了算是送人家的 借銷售費(fèi)用100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入93 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本93 貸庫(kù)存商品93 收到總部開過來的專票稅額 紅沖 借庫(kù)存商品200+7萬(wàn)+100 紅沖 貸應(yīng)付賬款 摘要:收到進(jìn)項(xiàng)專票(收到進(jìn)項(xiàng)普票直接全額寫) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款200+100
易 老師
2023 06/30 21:22
你好,可以的, 沒問題
84784971
2023 06/30 21:26
暫估入庫(kù)里 如果收到錢了 客戶要退貨還得退給人家錢 這寫啥分錄 老師
84784971
2023 06/30 21:27
還有客戶要退貨 不需要退人家錢得情況下 這寫啥分錄
易 老師
2023 06/30 21:30
退貨 ,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
84784971
2023 06/30 21:32
這樣就可以了 不用做其他分錄是嗎?
84784971
2023 06/30 21:40
比如收到錢也賣給人家了 借銀行存款99 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99 對(duì)方要退貨 接銀行存款-99 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-99 這樣就可以了是嗎?老師
84784971
2023 06/30 21:42
暫估入庫(kù)里客戶收到貨但一直未支付錢 這個(gè)寫什么分錄 老師
易 老師
2023 06/30 21:47
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84784971
2023 06/30 21:51
總部幫收錢了 借:應(yīng)付賬款總部7萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款總部7萬(wàn) 老師您寫的這個(gè) 為了賬平都用一個(gè)科目應(yīng)付賬款 那 借應(yīng)付賬款7萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款7萬(wàn) 可以嗎? 一般簽三方委托付款沒這個(gè)協(xié)議噢
易 老師
2023 06/30 21:52
你說的這種也可以的。
84784971
2023 06/30 22:05
假如暫估入庫(kù)里發(fā)的貨客戶收到貨一直沒付錢 成本是30 但是銷售人員賣了52.5 借應(yīng)收賬款52.5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入46.84, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5.66, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本52.5 貸庫(kù)存商品52.5 對(duì)嗎?老師 如果客戶要退貨退費(fèi) 直接原分錄紅沖 發(fā)票作廢 就行了吧?
易 老師
2023 06/30 22:07
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84784971
2023 06/30 22:13
不對(duì)吧?老師 暫估入庫(kù)的時(shí)候庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)的是30元噢 這樣寫貸庫(kù)存商品52.5 賬不就不平了嗎
易 老師
2023 06/30 22:18
暫估多少有成本就記多少
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~