問題已解決

老師,我公司買了需要安裝的固定資產,預付的款我記入了預付賬款,其中有部分發(fā)票到了,我沖減了部分預付賬款,轉到了在建工程,現在呢固定資產已經運營使用了,我想暫估固定資產,下月起折舊攤銷,但是我們還有一部分款也沒有付,之前預付的部分款發(fā)票也沒有到,預付部分的款,怎么轉到在建工程,在轉入固定資產呢,分錄應該怎么做啊

84785043| 提問時間:2023 07/01 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有發(fā)票的那一部分暫估對方以后給你開專票嗎?你是一般納稅人嗎?如果是的話,不考慮增值稅 借在建工程貸預付賬款
2023 07/01 11:19
84785043
2023 07/01 11:25
是的 我們是一般納稅人,是開專票的,我想未付款的部分進行暫估,發(fā)票未到的部分預付款項轉到在建工程,預付部分發(fā)票到了的話,分錄又該怎么寫呢
郭老師
2023 07/01 11:28
借預付賬款貸在建工程, 借在建工程應交稅費、應交增值稅進項 貸預付賬款 暫估和發(fā)票一致的其他的不調整
84785043
2023 07/01 11:35
明白,謝謝老師
郭老師
2023 07/01 11:42
不用客氣,工作愉快。
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