問題已解決

老師,我公司買了需要安裝的固定資產(chǎn),預(yù)付的款我記入了預(yù)付賬款,其中有部分發(fā)票到了,我沖減了部分預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)到了在建工程,現(xiàn)在呢固定資產(chǎn)已經(jīng)運(yùn)營使用了,我想暫估固定資產(chǎn),下月起折舊攤銷,但是我們還有一部分款也沒有付,之前預(yù)付的部分款發(fā)票也沒有到,預(yù)付部分的款,怎么轉(zhuǎn)到在建工程,在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢,分錄應(yīng)該怎么做啊

84785043| 提問時間:2023 07/01 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,沒有發(fā)票的那一部分暫估對方以后給你開專票嗎?你是一般納稅人嗎?如果是的話,不考慮增值稅 借在建工程貸預(yù)付賬款
2023 07/01 11:19
84785043
2023 07/01 11:25
是的 我們是一般納稅人,是開專票的,我想未付款的部分進(jìn)行暫估,發(fā)票未到的部分預(yù)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)到在建工程,預(yù)付部分發(fā)票到了的話,分錄又該怎么寫呢
郭老師
2023 07/01 11:28
借預(yù)付賬款貸在建工程, 借在建工程應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 暫估和發(fā)票一致的其他的不調(diào)整
84785043
2023 07/01 11:35
明白,謝謝老師
郭老師
2023 07/01 11:42
不用客氣,工作愉快。
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