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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我把預(yù)付賬款借方余額建到應(yīng)付賬款貸方(錄的負(fù)數(shù)),試算是平衡的,錄入憑證后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡?
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速問速答資產(chǎn)負(fù)債表,他還是在預(yù)付賬款里面
應(yīng)付賬款不要加上他
2023 07/01 12:29
84785031
2023 07/01 12:34
老師,6月建賬試算平衡,預(yù)付里面沒有數(shù)字了,怎么還會(huì)在預(yù)付?不是可以把預(yù)付借方建到應(yīng)付貸方負(fù)數(shù)?
郭老師
2023 07/01 12:44
資產(chǎn)負(fù)債表,他需要重分類應(yīng)付賬款在借方有余額的放到了預(yù)付賬款重分類
84785031
2023 07/01 12:48
老師,你講的這個(gè)真沒懂,那具體要怎么才能弄好呢?
郭老師
2023 07/01 12:51
你錄入其出之后失算平衡表平衡了嗎?
如果平衡了的話,報(bào)表自動(dòng)會(huì)平衡的,你這個(gè)報(bào)表自己修改過嗎。
郭老師
2023 07/01 12:52
比如你的應(yīng)付賬款a公司借方余額100
應(yīng)付帳款b公司貸方余額200
但你的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款的余額是200,然后預(yù)付賬款是100。
郭老師
2023 07/01 12:52
正常的,懂報(bào)表編制的,能看懂的報(bào)表重分類,這個(gè)是最基本的要求
84785031
2023 07/01 13:18
好的,謝謝老師
郭老師
2023 07/01 13:23
不用客氣,工作愉快。
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