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老師,我們跟股東借款,付給股東的利息費怎么做會計分錄

84785046| 提問時間:2023 07/02 20:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:財務(wù)費用-利息支付 貸:銀行存款 要股東去稅務(wù)大廳代開利息支出發(fā)票 不然不能稅前扣除
2023 07/02 20:33
84785046
2023 07/02 20:35
好的,現(xiàn)在股東沒有開發(fā)票給我們,我們這個季度不是可以稅錢扣除了嗎?
bamboo老師
2023 07/02 20:36
可以先暫估入賬的 然后取得發(fā)票
84785046
2023 07/02 20:40
老師,怎么做,未取得發(fā)票
bamboo老師
2023 07/02 20:42
借:財務(wù)費用-利息支出 貸:其他應(yīng)付款-暫估 付款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 收票 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
84785046
2023 07/02 20:59
老師,現(xiàn)在是未取得發(fā)票,已經(jīng)付款了怎么做,銀行付款的,你的分錄我看不懂?
bamboo老師
2023 07/02 21:02
第一筆分錄是把利息支付暫估入賬 第二筆分錄是支付利息 第三筆分錄是收到發(fā)票沖銷暫估
84785046
2023 07/02 21:03
第二筆支付利息 銀行怎么能增加嗎
bamboo老師
2023 07/02 21:05
我傻了 對不起 寫反了分錄 實在抱歉 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
84785046
2023 07/02 21:10
好的,老師,先掛著是吧,等發(fā)生回來沖減對嗎?
bamboo老師
2023 07/02 21:11
是的 等收到發(fā)票后再沖銷暫估
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