問題已解決

老師您好!我們5月稅期的時(shí)候申請(qǐng)了留抵退稅,6月收到退稅款,請(qǐng)問,留抵退稅后次月的增值稅申報(bào)如何申報(bào)?跟往期對(duì)比,有特別的要求嗎?謝謝!

84785046| 提問時(shí)間:2023 07/03 09:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,申請(qǐng)退稅的次月做 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)-項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 在增值稅的申報(bào)表中的附表2填對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出項(xiàng)目
2023 07/03 09:13
84785046
2023 07/03 09:24
好的,謝謝老師!
家權(quán)老師
2023 07/03 09:27
不客氣,祝你工作順利
84785046
2023 07/03 09:28
老師,如果我5月退稅200萬,6月有銷項(xiàng),同時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅可以勾選的,是不是盡可能多地勾選進(jìn)項(xiàng)稅,最后要交的稅款才少一點(diǎn)呀?
家權(quán)老師
2023 07/03 09:32
是的,就是按照你的思路有操作就可以了
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