問(wèn)題已解決

5月底做完匯算清繳后記賬是這樣嗎?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/03 11:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,是的,這個(gè)分錄是對(duì)的。然后最后把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
2023 07/03 11:43
84784949
2023 07/03 11:49
就是這樣是嗎?然后就可以結(jié)賬對(duì)吧?
玲老師
2023 07/03 12:04
就是把以前年度損益調(diào)整反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就對(duì)了。
84784949
2023 07/03 13:43
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 老師,是要這樣連續(xù)記在一個(gè)憑證上嗎?
玲老師
2023 07/03 15:08
是的,這樣處理就對(duì)了。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~