問題已解決
老師,A公司前幾個月份收到公司股東B的往來借款,現(xiàn)在A公司沒錢還想轉為應收賬款,已經開票了,請問分錄怎么做
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速問速答你好,是單位銷售給股東商品和服務的嗎?
2023 07/03 16:59
84785030
2023 07/03 17:08
當時付收款備注是借款往來款,A公司給B公司提供服務,前期雙方公司記賬都是其他應收款和其他應付款,現(xiàn)在A公司想轉為應收賬款和B公司想轉為應付賬款,2個公司分錄分別咋做呀
玲老師
2023 07/03 17:09
現(xiàn)在確認收入的時候,咱直接沖減其他應收款也是一樣的。
玲老師
2023 07/03 17:10
然后付款單位計入成本費用的時候,也是沖塔沖減原來掛賬往來科目。
84785030
2023 07/03 17:20
A收款公司:借其他應付款20萬,貸主營業(yè)務收入18.8萬、銷項稅額1.2萬;B付款公司:借主營業(yè)務成本18.8、進項稅額1.2,貸其他應收款,是這樣嗎
玲老師
2023 07/03 17:27
對 這樣處理是對的?
84785030
2023 07/03 17:33
老師,這個怎么能通過應收賬款,應付賬款科目,體現(xiàn)一下呢
玲老師
2023 07/03 17:45
你好先記應收,再沖前面的往來??
84785030
2023 07/03 20:48
老師,那分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費-銷項稅額,然后 借其他應付款,貸應付賬款,這樣子嗎?
玲老師
2023 07/03 21:18
你好,是的,這樣是正確的。
84785030
2023 07/04 09:46
老師,有的其他老師說應收賬款不能直接沖其他應付款,是這樣嗎
玲老師
2023 07/04 09:58
你好,同一個客戶的往來可以對沖的。
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