問題已解決

已經抵扣的發(fā)票開具了紅字信息表,應該怎么賬務處理,怎么申報

84784998| 提問時間:2023 07/03 21:42
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你直接做負數分錄就可以了,會抵扣現在的成本
2023 07/03 21:44
84784998
2023 07/03 21:48
但是是我們實際購買的商品,應該算作成本的,但是對方作廢的當月沒有再重新開票,現在跨月了,怎么處理呢?暫估入庫嗎?
劉艷紅老師
2023 07/03 21:49
是的,是的,先暫估入庫
84784998
2023 07/03 21:50
那增值稅呢,可以暫估嗎,知道準確的稅額,但是對方沒有開票,現在沒有可以認證的發(fā)票
劉艷紅老師
2023 07/03 21:51
增值稅暫時不暫估吧,這個會有稅務風險
84784998
2023 07/03 21:52
那就要多交稅了,明明是可以抵扣的啊,有其他的辦法嗎
劉艷紅老師
2023 07/03 21:57
沒有了,只有收到票才可以抵扣
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