問題已解決

老師,我想問一下,我們這邊工程項目是預先開票過去,后面款項才回來,款項回來后才支付材料款等,那么這個流程的分錄怎么做好呢?

84785026| 提問時間:2023 07/04 12:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,您好, 暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 您好,借:應付賬款,貸:銀行存款,?????
2023 07/04 12:06
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