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老師,我們派遣人員的工資是作為勞務(wù)費支出的,那么他們2%的工會經(jīng)費怎么做賬務(wù)處理

84785019| 提問時間:2023 07/05 12:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 借管理費用-工會經(jīng)費; 貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;? 借?應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費;貸銀行存款??
2023 07/05 12:35
84785019
2023 07/05 12:46
他們的工資不是從職工薪酬走的,是從管理費用勞務(wù)費直接出的,也可以這樣計提工會經(jīng)費嗎
meizi老師
2023 07/05 12:50
你好; 那如果是勞務(wù)費? 、這部分不計提3的?
84785019
2023 07/05 12:51
但是我們又要交工會經(jīng)費給勞務(wù)公司
84785019
2023 07/05 12:52
那這要怎么支出
meizi老師
2023 07/05 12:52
你好 ;? ? 應(yīng)該是對方做了員工;對方產(chǎn)生了。 所以找你收取吧??
84785019
2023 07/05 12:54
應(yīng)該是的,就是派遣人員的工會福利由派遣公司發(fā)放,然后我們要負(fù)擔(dān)單位承擔(dān)的那部分
84785019
2023 07/05 12:54
那么要怎么做賬呢
meizi老師
2023 07/05 12:55
那這部分對方會給你開票不?
84785019
2023 07/05 12:56
會的,開收據(jù)或者發(fā)票
meizi老師
2023 07/05 12:56
那你就一起記入管理費用去 ;? ?記入管理費用- 勞務(wù)費一起??
84785019
2023 07/05 12:59
那這個月做錯了,已經(jīng)計提了怎么辦
meizi老師
2023 07/05 13:00
你好; 紅沖了就行了。在按正確的做? ?
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