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2020年5月外購一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過程

84785020| 提問時(shí)間:2023 07/05 12:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=2600*?70000/(?70000+?50000?)
2023 07/05 12:55
84785020
2023 07/05 14:35
位于A 市的甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020 年 5月將其位于B市的一棟倉庫(系2016年5月1日之后取得)出租,取得含稅租金收人60000元,則其應(yīng)在B市預(yù)繳增值稅為什么是1651.38元
鄒老師
2023 07/05 14:36
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