1.【實(shí)務(wù)?多選題】甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,增值稅稅額為10.4萬元,滿足銷售商品收入確認(rèn)條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2019年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。下列關(guān)于甲公司2019年該項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理的表述中,正確的有(?。?。 A.確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債9.6萬元 B.確認(rèn)營業(yè)收入70.4萬元 C.確認(rèn)應(yīng)收賬款90.4萬元 D.確認(rèn)營業(yè)成本66萬元
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實(shí)務(wù)
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速問速答A.確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債9.6萬元 B.確認(rèn)營業(yè)收入70.4萬元
C.確認(rèn)應(yīng)收賬款90.4萬元 D.確認(rèn)營業(yè)成本66萬元
2023 07/05 14:07
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- 乙公司與B公司簽訂銷售合同,以賒銷方式向B公司銷售一批商品,簽訂合同當(dāng)日開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為10.4萬元,商品控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給B公司。合同約定B公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2022年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。求銷售會(huì)計(jì)分錄 262
- 2019年5月10日,甲公司向乙公司銷售商品1000件,每件商品標(biāo)價(jià)為10元,(不含增值稅),經(jīng)協(xié)商,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,銷售商品符合收入確認(rèn)條件,甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,不考慮其他因素,甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為 493
- 甲公司增值稅一般納稅人。2021年12月1日,甲公司與乙公司簽訂銷售合同,以賒銷方式向乙公司銷售一批商品,簽訂合同當(dāng)日開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬元,增值稅銷項(xiàng)稅額為10.4萬元,商品控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移給乙公司。合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2021年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)當(dāng)確定的交易價(jià)格為()萬元。 153
- 甲公司系增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為16%。2019年1月1日,甲公司與乙公司簽訂合同,合同約定,甲公司向乙公司銷售2 000件商品,單位價(jià)格500元。同日,甲公司將該批商品的控制轉(zhuǎn)移給乙公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為1 000 000元、增值稅稅額為160 000元。合同約定,乙公司應(yīng)于2019年4月1日前付款。甲公司該批商品的單位成本400元。為了鼓勵(lì)客戶早日付款,甲公司給出不包含增值稅的現(xiàn)金折扣條件為:3/20、2/40、1/60、n/90。乙公司在2019年2月6日付款。 ? ? 要求: ? ?(1)編制甲公司2019年1月1日確認(rèn)銷售收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 ? ?(2)編制甲公司2019年1月1日結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本的會(huì)計(jì)分錄。 ? ?(3)編制甲公司2019年2月6日收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 ? ? 1655
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