問題已解決

老師,如果去年做了無票收入申報了增值稅,現(xiàn)在客戶要重新開票,那是直接在當期的無票收入那里做負數(shù)嗎?

84784983| 提問時間:2023 07/05 17:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 這個負數(shù)填寫
2023 07/05 17:59
84784983
2023 07/05 18:03
這個不會有什么風險嗎?稅局申報系統(tǒng)能過嗎?
樸老師
2023 07/05 18:24
沒有風險 這個是正常業(yè)務
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