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我公司固定資產(chǎn)購進時沒有進項發(fā)票,有評估報告,可以計提折舊嗎?

84785028| 提問時間:2023 07/05 20:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,會計上可以計提折舊,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理?
2023 07/05 20:27
84785028
2023 07/06 11:45
如果7月購進固定資產(chǎn)時沒有發(fā)票,8月開的發(fā)票,8月已經(jīng)計提折舊了用不用改賬 不用的,在八月份計提折就可以了。 7月我借固定資產(chǎn),貸銀行存款,憑證后邊付了銀行回單,8月開的發(fā)票我付在7月憑證后邊可以嗎 最好不要這么做,你八月份紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。 在稅務局查賬的時候,你發(fā)票提前做了,他會要求你寫說明的。 我們是加工業(yè),1月電費發(fā)票2月才能開出來,月末結轉商品入庫,我生產(chǎn)成本電費應該記在哪個月里?如果按發(fā)票記在2月,那我1月生產(chǎn)的商品成本里沒有電費合理嗎?
鄒老師
2023 07/06 11:46
你好,會計上可以計提折舊,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785028
2023 07/06 11:46
老師上邊發(fā)錯了 ,以下是要問的, 我們是加工業(yè),1月電費發(fā)票2月才能開出來,月末結轉商品入庫,我生產(chǎn)成本電費應該記在哪個月里?如果按發(fā)票記在2月,那我1月生產(chǎn)的商品成本里沒有電費合
鄒老師
2023 07/06 11:47
你好 1月電費,先計入制造費用,然后結轉到生產(chǎn)成本,月末結轉商品入庫 2月份把之前計提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票入賬?
84785028
2023 07/06 12:18
但是1月電費發(fā)票2月才開,我不能確定1月多少電費怎么記賬呢?
鄒老師
2023 07/06 12:18
你好,可以根據(jù)電表,知道1月是 多少電費啊
84785028
2023 07/06 12:22
好的謝謝老師啊
鄒老師
2023 07/06 12:22
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
84785028
2023 07/06 19:17
年末增值稅進項大于銷項稅怎么結轉,分錄怎么做呢?
鄒老師
2023 07/06 19:31
你好,年末增值稅進項大于銷項稅,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
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