問題已解決

老師,比如我們10月發(fā)生了一筆費用,我發(fā)票還沒到,也沒付款,我就計提了,我計提的金額是1900,借:管理費用 1900 貸:其他應付款 1900,到了11月份,我們的發(fā)票實際金額是2000,實際支付也是2000,那我在11月還需要做一筆100塊錢的補計提嗎?11月的分錄是做,借:其他應付款1900 借:管理費用100 ,貸:現(xiàn)金 2000,還是做,借:管理費用 100 貸:其他應付款 100 和借:其他應付款 2000 ,貸:現(xiàn)金2000

84785013| 提問時間:2018 01/04 09:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
袁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
最好辦法是紅沖:借:管理費用 -1900 貸:其他應付款 -1900,重做:借:管理費用 2000 貸:現(xiàn)金2000
2018 01/04 09:56
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~