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老師,我的第一張表的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是同一筆,怎么把預(yù)收賬款給平掉

84784975| 提問時(shí)間:2023 07/06 14:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款
2023 07/06 14:15
84784975
2023 07/06 14:31
老師,我們目前只收到了15000,那第二張資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)付賬款該怎么填呢
bamboo老師
2023 07/06 14:32
預(yù)付賬款?不是應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款嗎?
84784975
2023 07/06 14:39
我們是去年開了30000的票,目前收回來了15000,負(fù)債那塊應(yīng)該是要填在應(yīng)付職工薪酬那塊的,我是找人幫忙填的,這次填季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),怎么把預(yù)付賬款給平掉,讓它不存在
84784975
2023 07/06 14:41
應(yīng)收賬款這邊填了,預(yù)收賬款那邊是不是再不用填了,是有工資支出的,是不是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬
bamboo老師
2023 07/06 15:21
應(yīng)付職工薪酬 是自己職工的工資 您開發(fā)票 怎么會填應(yīng)付職工薪酬欄次
84784975
2023 07/06 15:48
我們是咨詢公司,主要成本就是人力
bamboo老師
2023 07/06 16:00
那人力也是自己公司員工計(jì)提工資的時(shí)候 借:勞務(wù)成本 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 跟開具發(fā)票的時(shí)候沒有關(guān)系啊
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