問題已解決

@郭老師,費用票可以暫估嗎

84785016| 提問時間:2023 07/07 06:18
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 嚴格來說,是不可以的,但是這種暫估,是在實務中普遍存在的
2023 07/07 06:18
84785016
2023 07/07 06:36
怎么做賬報稅呢
王超老師
2023 07/07 06:37
借:管理費用等 貸:應付賬款---暫估
84785016
2023 07/07 06:39
費用票到了紅沖借管理費用貸應付賬款暫估嗎,然后做費用借管理費用貸應付賬款某公司,借應付賬款某公司貸銀行存款就完結嗎
王超老師
2023 07/07 06:40
不是,你可以直接放到后面的附件的
84785016
2023 07/07 06:42
麻煩老師說下不是很明白
王超老師
2023 07/07 06:44
就是吧發(fā)票塞進去的就好了
84785016
2023 07/07 06:54
就是正常做賬只是暫估發(fā)票沒到,正常抵扣企稅,到時發(fā)票到了發(fā)到相應暫估數(shù)比如今年1月份暫估數(shù)109原來這里分錄就行嗎,如果發(fā)票要明年匯算清繳前才能全部開回,開回的日期是2024.5.31可以嗎有風險嗎
84785016
2023 07/07 06:55
到時發(fā)票放到今年1月份暫估分錄就完結嗎,不用弄其他事項嗎
王超老師
2023 07/07 06:58
那這個你是要增加很多工作量的
84785016
2023 07/07 07:03
什么意思呢
王超老師
2023 07/07 07:04
就是你的工作量增加了啊
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