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我們單位的研發(fā)費(fèi)用多加計(jì)扣除了是什么意思?我們研發(fā)新產(chǎn)品后一般就直接出售了,這樣領(lǐng)用的研發(fā)材料就要沖減費(fèi)用嗎?不能加計(jì)扣除嗎?是不是這樣理解嗎 為什么研發(fā)出來的產(chǎn)品銷售了就不能加計(jì)扣除?那不是也研發(fā)出新產(chǎn)品,不是研發(fā)成果嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2023 07/07 10:03
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023 07/07 10:05
向陽老師
2023 07/07 10:11
你好,研發(fā)支出費(fèi)用化的可以加計(jì)扣除,比如我的研發(fā)支出是100,加計(jì)扣除都可以,抵扣的話,額外允許你們?cè)俚挚?00。你多抵扣了的話,就是里面有不允許抵扣的,你抵扣了。 這個(gè)是研發(fā)出來的,資本化的那一部分做成本,你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)這一部分成本,你是銷售的無形資產(chǎn)還是產(chǎn)品。 研發(fā)之初,它只針對(duì)費(fèi)用化的加計(jì)扣除,資本化的不允許。
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