問題已解決

有外地預交所得稅13000,實際上企業(yè)虧損的,稅務局不想退稅,讓弄平了,這申報表怎么改

84785030| 提問時間:2023 07/07 10:58
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Flower--老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
同學你好,你可以通過納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應補退稅額為0
2023 07/07 11:02
84785030
2023 07/07 11:04
怎么計算呢
Flower--老師
2023 07/07 11:19
要看你們企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率,比如是25%,那調增金額就是13000/25%
84785030
2023 07/07 11:26
這個調增額,明年還能調回來嗎
Flower--老師
2023 07/07 11:44
理論上應該調回來,但是最好和稅務局溝通一下
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