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請問老師小規(guī)摸納稅人由3%的稅率下調(diào)到1%的稅率怎么報稅?
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速問速答你好 看有核定銷售?
沒有超核定額?
有核定銷售額,核定銷售額及實際發(fā)生的不含稅銷售額都未達起征點時,取較大值按下列方法填寫:
1、如果有附列資料表:不涉及差額征收時,空保存即可;
2、主表:將(“較大值”減“專票不含稅銷售額”)寫到11欄(如有專票需填寫第1欄或4欄,對應(yīng)第2欄或5欄也體現(xiàn)下);
注:如果核定銷售額比實際銷售額大時,目前也有稅局執(zhí)行11欄直接填寫“核定銷售額”(所以11欄的填寫也建議和稅局確認下比較穩(wěn)妥哦)。
19和21欄的免稅額,第1列會按3%自動生成,無需修改(也無需調(diào)賬哦);有應(yīng)稅服務(wù)時第2列需按原征收率(3%或5%)計算后手工填寫;
3、減免表:因未達起征點,本表也空保存;如涉及減征部分(比如開具1%專票),需要填寫減免表,再將減征額填寫到主表18欄。
最終稅額體現(xiàn)在24欄,要核對正確哈。
2023 07/08 16:45
來來老師
2023 07/08 16:46
你好 看有核定銷售?
沒有超核定額?如果是這樣?
可以參考
有核定銷售額,核定銷售額及實際發(fā)生的不含稅銷售額都未達起征點時,取較大值按下列方法填寫:
1、如果有附列資料表:不涉及差額征收時,空保存即可;
2、主表:將(“較大值”減“專票不含稅銷售額”)寫到11欄(如有專票需填寫第1欄或4欄,對應(yīng)第2欄或5欄也體現(xiàn)下);
注:如果核定銷售額比實際銷售額大時,目前也有稅局執(zhí)行11欄直接填寫“核定銷售額”(所以11欄的填寫也建議和稅局確認下比較穩(wěn)妥哦)。
19和21欄的免稅額,第1列會按3%自動生成,無需修改(也無需調(diào)賬哦);有應(yīng)稅服務(wù)時第2列需按原征收率(3%或5%)計算后手工填寫;
3、減免表:因未達起征點,本表也空保存;如涉及減征部分(比如開具1%專票),需要填寫減免表,再將減征額填寫到主表18欄。
最終稅額體現(xiàn)在24欄,要核對正確哈。
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