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廠家返利開負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)月開了兩張進項發(fā)票假如稅額2萬元未認(rèn)證,又開了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額-2.3萬,請問我賬務(wù)如何處理?會計分錄?是否需要做進項稅額轉(zhuǎn)出?

84785043| 提問時間:2023 07/08 19:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,負(fù)數(shù)發(fā)票 借:原材料等(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字),貸:銀行存款等(紅字),要做進項稅轉(zhuǎn)出的,收到正數(shù)發(fā)票正常做分錄
2023 07/08 19:16
84785043
2023 07/08 19:24
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出是紅字?不是應(yīng)該進項稅是紅字嗎?首先我在電子稅務(wù)局一般納稅人抵扣網(wǎng)頁里他不允許我認(rèn)證,我做分錄是應(yīng)該做到未認(rèn)證進項稅2萬,負(fù)數(shù)得話也不允許我認(rèn)證負(fù)數(shù)未認(rèn)證進項稅-2.3萬元,此時未認(rèn)證進項稅余額-0.3萬元,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄,借未認(rèn)證進項稅,貸進項稅額轉(zhuǎn)出0.3萬?增值稅申報表附表里進項稅額轉(zhuǎn)出體現(xiàn)不體現(xiàn)0.3萬?
廖君老師
2023 07/08 19:31
您好,對不起,您說得對,上面分錄我粗心了??借:原材料等(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(紅字),貸:銀行存款等(紅字) 不讓我們認(rèn)證-2.3,那就附表2做進項轉(zhuǎn)出2.3, 此時未認(rèn)證進項稅余額-0.3萬元是怎么形成的啊,這個我還沒看懂
84785043
2023 07/08 19:33
應(yīng)交稅費未交增值稅余額
84785043
2023 07/08 19:34
你的意思兩張進項不讓我認(rèn)證,我還要做進項稅額轉(zhuǎn)出2.3?這太不合理了吧?
廖君老師
2023 07/08 19:36
您好,我是不是理解錯您的意思了,正2不讓認(rèn)證嗎,我說的是-2.3本來是負(fù)票,要進項轉(zhuǎn)出
84785043
2023 07/08 19:44
我也沒太理解你得意思,銷項稅額3;我120得票號正數(shù)進項稅額1;121票號正數(shù)進項稅額1;我負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)120票號負(fù)數(shù)1,負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)121票號0.8一個,負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)121票號0.5一個,現(xiàn)在兩張120/1票號得進項不讓認(rèn)證,請問我本月應(yīng)該交多少錢得增值稅?
廖君老師
2023 07/08 19:48
您好,謝謝您的詳細(xì)說明,本月應(yīng)該交多少錢得增值稅=3-(1+1-1-0.8-0.5)=3.3 現(xiàn)在兩張120/1票號得進項不讓認(rèn)證,正好正1負(fù)1,申報也不處理了,我們進項轉(zhuǎn)出0.5+0.8=1.3,您看對不對
84785043
2023 07/08 19:54
那進項稅額轉(zhuǎn)出不應(yīng)該是0.3嗎?如果如果申報表進項稅額轉(zhuǎn)出是1.3,那叫增值稅不應(yīng)該是4.3嗎?
廖君老師
2023 07/08 19:55
您好,“現(xiàn)在兩張120/1票號”我以為121票的1能認(rèn)證,如果也不能誰,轉(zhuǎn)出0.3就行了
84785043
2023 07/08 19:59
也就是說我在附表二里進項稅額轉(zhuǎn)出填0.3就行?
廖君老師
2023 07/08 20:01
您好,是的,我們也是按實際進出轉(zhuǎn)出的,稅務(wù)就是查到這個發(fā)票我們也有足夠合理解釋
84785043
2023 07/08 20:23
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 07/08 20:26
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
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