問題已解決

公司欠供方貨款100萬,其中2萬為欠我司電費,抵扣貨款后實際支付供方98萬貨款,借 應(yīng)付賬款100萬 貸方 銀行存款98萬 剩余2萬怎么掛科目呢 (電費之前我司已付款給供電局)

84785017| 提問時間:2023 07/10 11:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,剩余2萬,掛貸方? 其他應(yīng)收款?
2023 07/10 11:51
84785017
2023 07/10 12:29
然后從貨款扣除這兩萬了,如何沖這兩萬,借其他應(yīng)收,貸方呢
鄒老師
2023 07/10 12:36
你好,從貨款扣除這兩萬 借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款? 之前發(fā)生支出的時候 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
84785017
2023 07/10 14:13
不對呀 這兩萬不收 沖供應(yīng)方的貨款呀 然后其他應(yīng)收款到時候怎么沖賬呢 收不到的呢 因為付供電局電費時候 是借管理費用水電費 貸銀行存款
鄒老師
2023 07/10 14:15
你好,這2萬是從你們欠對方款項扣除,所以分錄是? 借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款? 請問是哪里不對呢?
84785017
2023 07/10 14:56
其他應(yīng)收是不是要沖賬呢 怎么沖呢 不實際支付貸方不是銀行存款呢
鄒老師
2023 07/10 14:58
你好,這個2萬的電費應(yīng)當(dāng)你們先支付了,才可以從欠對方貨款里面扣除啊?
84785017
2023 07/10 15:00
好的 明白
鄒老師
2023 07/10 15:00
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~