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老師,我們公司現(xiàn)在半路建賬,現(xiàn)在試算不平衡,這個(gè)差額要放到什么科目里

84784989| 提問時(shí)間:2023 07/10 15:18
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 可以通過未分配利潤(rùn)調(diào)整
2023 07/10 15:18
84784989
2023 07/10 15:19
那后期出現(xiàn)了付前期的賬的話怎么處理
東老師
2023 07/10 15:20
所以 你最好還是核對(duì)準(zhǔn)確才行
84784989
2023 07/10 15:20
現(xiàn)在就是核對(duì)不清楚,所以只能后續(xù)滿滿調(diào)整
東老師
2023 07/10 15:21
那你只能通過我說的調(diào)整
84784989
2023 07/10 15:22
那就是后期出現(xiàn)付前期款怎么做調(diào)整
東老師
2023 07/10 15:24
那就只能進(jìn)入到應(yīng)付賬款里面
84784989
2023 07/10 15:25
分錄怎么寫
東老師
2023 07/10 15:25
借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款
84784989
2023 07/10 15:27
那不是應(yīng)付賬款借方一直在增大
東老師
2023 07/10 15:28
對(duì),這種的話,沒有別的太好的辦法
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