問題已解決

尊敬的納稅人,你單位預(yù)繳申報(bào)表數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤不一致,請核對后再提交申報(bào)

84785005| 提問時(shí)間:2023 07/10 16:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 異地預(yù)繳的嗎
2023 07/10 16:50
84785005
2023 07/10 16:53
不是,企業(yè)4月份成立 為營業(yè)(資本 是認(rèn)繳制) 現(xiàn)在做的科目 貨幣資金3000 其他應(yīng)付款 3000 應(yīng)付職工薪酬-28800元。利潤表中 我把應(yīng)付職工薪酬計(jì)入管理費(fèi)用 填寫的數(shù)據(jù) -31800 (28800%2b3000) 就報(bào)錯(cuò)
樸老師
2023 07/10 16:57
同學(xué)你好 你預(yù)繳的和你財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)一致嗎
84785005
2023 07/10 17:00
我就填了一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表 ,
樸老師
2023 07/10 17:02
你看看是一致的嗎 就是你申報(bào)的和你預(yù)繳的
84785005
2023 07/10 17:08
預(yù)繳這里都是0了
樸老師
2023 07/10 17:12
那你是沒有預(yù)繳嗎
84785005
2023 07/10 17:12
應(yīng)該沒有
84785005
2023 07/10 17:14
我該如何處理了
樸老師
2023 07/10 17:17
那你直接申報(bào)就可以了
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