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老師好,應(yīng)交稅費(fèi)—代轉(zhuǎn)銷銷項(xiàng)稅,產(chǎn)生稅款差異,這個怎么處理

84785019| 提問時間:2023 07/11 09:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是蹬著睡,和所得稅的銷售額有差異是嗎?在年底能一致嗎?
2023 07/11 09:26
郭老師
2023 07/11 09:26
是增值稅和所得稅的銷售額有差異是嗎?
84785019
2023 07/11 09:30
是的老師
84785019
2023 07/11 09:31
怎么處理
郭老師
2023 07/11 09:31
你好 你開了發(fā)票沒有的
84785019
2023 07/11 09:32
申報報表時增值稅收入和企業(yè)所得稅收入報表填寫一直嗎
84785019
2023 07/11 09:34
發(fā)票估計要一年以后再開
郭老師
2023 07/11 09:36
對的,是的,無票收入的,你別做收入了,你不交增值稅的情況下,你別做收入。
84785019
2023 07/11 09:37
就是申報報表時,增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入報表填表要報成一直還是不一直。
84785019
2023 07/11 09:37
賬上也不做嗎
郭老師
2023 07/11 09:39
需要一致的,不一致的稅務(wù)局會找你們的,要求你們修改,必須調(diào)整成一樣的。
84785019
2023 07/11 09:41
謝謝老師
郭老師
2023 07/11 09:45
不用客氣,工作愉快。
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