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電商行業(yè),我們需要開發(fā)票給客戶,然后又需要支付服務(wù)費(fèi)給平臺,這兩個要怎么記賬

84784972| 提問時(shí)間:2023 07/11 09:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? ?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借銷售費(fèi)用-? 平臺服務(wù)費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款? ?
2023 07/11 09:59
84784972
2023 07/11 10:03
首先先做:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 然后再做 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 ,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣子嗎? 還有 : 借銷售費(fèi)用- 平臺服務(wù)費(fèi) 貸 應(yīng)收賬款 這個也是在做一筆借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 對嗎? 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2023 07/11 10:04
你好1; 對的; 就可以了。? 對的; 不用結(jié)轉(zhuǎn)了??
84784972
2023 07/11 10:05
就是支付服務(wù)平臺服務(wù)不需要結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
meizi老師
2023 07/11 10:09
你好; 不用哦; 你沖應(yīng)收賬款即可; 本身也是在應(yīng)收賬款扣除的??
84784972
2023 07/11 10:09
不好意思,我搞錯了, 是我們開發(fā)票開的是服務(wù)費(fèi), 這個又怎樣記賬?
meizi老師
2023 07/11 10:14
你好;? 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入;銷項(xiàng)稅? ?
84784972
2023 07/11 10:15
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入;銷項(xiàng)稅 是然后再做 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 這個也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
meizi老師
2023 07/11 10:17
你好1;? 是的 ;? ? ? 要結(jié)轉(zhuǎn)成本的; 你提供服務(wù); 你人員工資是成本? ?
84784972
2023 07/11 10:32
14,646.89元?合計(jì)稅額:146.45 合計(jì):14793.34 借: 應(yīng)收賬款 14793.34 貸: 銷項(xiàng) 146.45 主營收入 14646.9 然后: 庫存現(xiàn)金 14793.34 ,貸:應(yīng)收 14793.34 然后再結(jié)轉(zhuǎn),老師,你看我錄的金額對嗎? 就是 應(yīng)收賬款的金額是不含稅%2b稅額 等于的那個金額就記在應(yīng)收賬款對嗎? 然后 主營收入 就是不含稅減去稅額,等于的金額就是主營收入對嗎
meizi老師
2023 07/11 10:35
你好;? ?是的; 合計(jì)金額 ; 對的哦??
84784972
2023 07/11 10:37
那我這個支付的服務(wù)費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
meizi老師
2023 07/11 10:40
你好;? 支付出去的 ;? ? 你收到發(fā)票; 借主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)成本 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款? ?
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