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六月收到供應商的返利10萬,這10萬元沒有直接付給我們,而是抵扣應付貨款了,我想問一下賬務處理怎么做?說明一點之前都有開專票給我們 這10萬我們也沒有給供應商開發(fā)票,就是直接抵扣應付款了

84784959| 提問時間:2023 07/11 10:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?意思是貨返給你們的; 那有開票沒有;? ? ?直接 貨返扣除了。 借庫存商品? 貸 應付賬款? ; 借應付賬款 貸主營業(yè)務成本 ; 銀行存款? ?
2023 07/11 10:54
84784959
2023 07/11 11:35
我們實際是沒有收到供應商貨款的 若是用銀行存款科目記賬增加10萬,實際銀行存款賬上沒有那么多錢 會不平
meizi老師
2023 07/11 11:37
你好;? ? ? 做應付賬款沖抵即可? ??
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