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像這種財(cái)務(wù)報(bào)表期末余額和年初余額要一致嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/11 11:50
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曉詩(shī)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)主要看你們有沒(méi)有本年所發(fā)生的,一般 企業(yè)存續(xù)都會(huì)有一些業(yè)務(wù) ,期末余額不會(huì)等于期初余額
2023 07/11 11:51
84785035
2023 07/11 11:52
所以兩邊期末余額平掉,然后年初余額平掉就可以了,對(duì)吧?
84785035
2023 07/11 11:52
就是22年可能就企業(yè)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)零申報(bào)的話,那期末余額是不是就是零?
84785035
2023 07/11 11:54
這樣可以嗎?
曉詩(shī)老師
2023 07/11 11:54
你有期初數(shù) ,我看有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和無(wú)形資產(chǎn),怎么 今年也得有攤銷數(shù)吧,沒(méi)做賬嗎
84785035
2023 07/11 12:22
他之前那個(gè)代賬會(huì)計(jì)干到9月就不干了,然后后面就沒(méi)有會(huì)計(jì)了,所以財(cái)務(wù)報(bào)表就沒(méi)有數(shù)據(jù)
曉詩(shī)老師
2023 07/11 12:23
但是你得符合實(shí)際啊報(bào)表 稍微改改
84785035
2023 07/11 12:23
這怎么改呢?
84785035
2023 07/11 12:24
需要之前的數(shù)據(jù)嗎
曉詩(shī)老師
2023 07/11 12:25
你們沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件嗎 那做賬的話你們到底存在無(wú)形資產(chǎn)喝這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎 要是沒(méi)有的話 你就別動(dòng)了
84785035
2023 07/11 12:27
這些賬之前是交給代賬公司的
84785035
2023 07/11 12:29
估計(jì)合同到期了,公司也不經(jīng)營(yíng)了,就沒(méi)做賬了,所以只填代賬公司那里的數(shù)據(jù)不就行了嗎,我在想我自己能不能搞出來(lái)一個(gè)報(bào)表呢?
曉詩(shī)老師
2023 07/11 12:44
那你就期初數(shù)和期末數(shù)一樣 利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表不填
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