問題已解決
老師好,請問一直沒有業(yè)務只有銀行往來數(shù)據(jù),現(xiàn)在半路建賬,依據(jù)銀行余額錄入數(shù)據(jù) 負債表不平怎么辦?
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速問速答同學,你好
差額計入未分配利潤
2023 07/11 12:07
84784984
2023 07/11 12:12
哦,老師那請問計入未分配利潤的年初數(shù)還是期末數(shù)?
小菲老師
2023 07/11 12:12
同學,你好
是錄入期初
84784984
2023 07/11 12:22
起初都是 0
84784984
2023 07/11 12:24
依據(jù)這個錄入數(shù)據(jù)的資產(chǎn)負債表做第一張憑證是嗎?
小菲老師
2023 07/11 12:24
同學,你好
你新建賬套,應該錄入期初
84784984
2023 07/11 12:25
起初資產(chǎn)負債表不平衡,差額計入未分配利潤的期初數(shù),需要什么憑證呢?
小菲老師
2023 07/11 12:27
同學,你好
不用憑證,你是新建賬套,錄入期初
84784984
2023 07/11 12:31
哦,那就依據(jù)資產(chǎn)負債表錄入期初數(shù)據(jù)即可對嗎?
小菲老師
2023 07/11 12:31
同學,你好
嗯嗯,是的
84784984
2023 07/11 12:32
不需要用資產(chǎn)負債表做憑證吧?
小菲老師
2023 07/11 12:32
同學,你好
不需要的
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