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收到重慶總部轉(zhuǎn)給本公司報銷給員工代付電費款 借銀行存款300 貸其他應(yīng)付款總部300 報銷給員工 借其他應(yīng)收款員工300 貸銀行存款300 對嗎?老師

84784971| 提問時間:2023 07/12 11:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023 07/12 11:38
84784971
2023 07/12 12:01
不對吧 300電費交給誰也得寫出來吧
樸老師
2023 07/12 12:08
同學(xué)你好 這個可以寫也可以不寫
84784971
2023 07/12 12:45
都沒體現(xiàn)出來到銷售費用那里 不對啊
樸老師
2023 07/12 12:59
同學(xué)你好 你們代付的呀 不是你們承擔(dān)的不是嗎 為啥計入費用
84784971
2023 07/12 15:03
分公司員工代付的啊 分公司問總部要的錢報銷給員工 那不就是記費用
樸老師
2023 07/12 15:08
同學(xué)你好 借費用科目 貸其他應(yīng)付款 這樣就可以 報銷的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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