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收到重慶總部轉(zhuǎn)給本公司報(bào)銷給員工代付電費(fèi)款 借銀行存款300 貸其他應(yīng)付款總部300 報(bào)銷給員工 借其他應(yīng)收款員工300 貸銀行存款300 對(duì)嗎?老師,分錄寫的好的老師回答下

84784971| 提問時(shí)間:2023 07/12 11:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,分錄就是這樣子做。
2023 07/12 11:39
84784971
2023 07/12 12:02
不對(duì)吧?300交給哪個(gè)公司了也得寫出來吧?
宋生老師
2023 07/12 13:54
啊,二級(jí)科目你自己定啊,你也可以在摘要上面寫清楚。
84784971
2023 07/12 15:02
這分錄不行的
宋生老師
2023 07/12 15:07
你把這個(gè)應(yīng)付跟應(yīng)收對(duì)沖一下就好了。
84784971
2023 07/12 15:18
要轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用的
宋生老師
2023 07/12 15:19
其實(shí)這個(gè)你們只是代收代付而已,不應(yīng)該算作你們的費(fèi)用。
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