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印花稅季度申報計稅依據(jù)為什么取本年累計營業(yè)收入

84785032| 提問時間:2023 07/12 16:39
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
購銷合同的印花稅,對于銷售收入的取數(shù)就是“營業(yè)收入”的本年累計數(shù),是按不含稅收入作為計稅基數(shù)的
2023 07/12 16:40
84785032
2023 07/12 16:48
老師好 我有點沒理解 如果取本年累計數(shù),印花稅按季度申報,在申報4月-6月時候如果選擇本年累計數(shù),那么在1-3月份的稅額不是繳納重復(fù)了嗎?
江老師
2023 07/12 16:49
你說的一季度已經(jīng)申報的情況下,就是這次申報,只需要填寫4-6月營業(yè)收入的本年累計數(shù)
84785032
2023 07/12 16:55
4-6月的本期累積數(shù)把
84785032
2023 07/12 16:56
4-6月不含稅銷售收入
江老師
2023 07/12 16:57
4-6月的不含稅銷售收入,就是4月、5月、6月營業(yè)收入的匯總數(shù)
84785032
2023 07/12 17:05
你看看這個表格是不是做錯了 是不是把4+5+6月的數(shù)據(jù)放到本年了
江老師
2023 07/12 17:07
利潤表可能編制錯誤。
84785032
2023 07/12 17:09
謝謝老師,這個表編制的我差點糊涂了
江老師
2023 07/12 17:10
是的,這個是需要首先編制準(zhǔn)確的資產(chǎn)負債表、利潤表及現(xiàn)金流量表后,再進行稅務(wù)申報,這樣數(shù)據(jù)取數(shù)準(zhǔn)確些
84785032
2023 07/12 17:15
謝謝老師,,,
江老師
2023 07/12 17:15
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