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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模公司,是不是按正規(guī)流程,需要每收入一筆,就應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)一次成本?但是如果沒有這樣做,那可不可以一個月收入做一筆,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,預(yù)估一下成本呢
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速問速答你好,可以的,可以這么做的,你可以月底的時候一次結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2023 07/12 18:02
84785036
2023 07/12 18:03
好的謝謝,老師應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是賬做的有問題嗎
郭老師
2023 07/12 18:05
這個不一定,如果你有留底或是你有進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證,可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84785036
2023 07/12 18:07
我是小規(guī)模,應(yīng)該是之前的賬做錯了
84785036
2023 07/12 18:07
我可以怎么調(diào)整一下啊
郭老師
2023 07/12 18:14
查到原因了,可以調(diào)整。
84785036
2023 07/12 18:17
調(diào)整分錄咋做,老師
郭老師
2023 07/12 18:17
你好,具體的是什么原因的?
84785036
2023 07/12 18:20
應(yīng)該是小規(guī)模按一般納稅人做了銷項(xiàng)稅,跟進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2023 07/12 18:22
借管理費(fèi)用
dai應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)你看一下有余額嗎?有的話結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785036
2023 07/12 18:26
好的,我還有個轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,這個咋處理呢
郭老師
2023 07/12 18:32
這個當(dāng)時分路怎么做的
84785036
2023 07/12 18:34
這個,也是按一般納稅人做的
郭老師
2023 07/12 18:41
那你看一下你的未交增值稅有余額嗎
沒有的話轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的那個不要做了
借銷項(xiàng)
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785036
2023 07/12 18:52
好的,謝謝老師
郭老師
2023 07/12 18:52
不用客氣,工作愉快。
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