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沒有發(fā)票怎么做賬報稅,發(fā)票晚到一個月怎么處理,發(fā)票晚到一年,并且錯過了年度匯算清繳怎么處理

84785033| 提問時間:2023 07/12 22:16
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2023 07/12 22:18
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