問(wèn)題已解決

剛進(jìn)入一家公司,庫(kù)存數(shù)據(jù)不對(duì),之前會(huì)計(jì)建的期初數(shù)據(jù)不對(duì),應(yīng)收應(yīng)付也不對(duì),現(xiàn)在要怎么做才能弄平把這些都弄平

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/13 21:10
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)比較麻煩,你差額部分,放到以前年度損益調(diào)整科目里面的
2023 07/13 21:10
84785001
2023 07/13 21:41
老板說(shuō)以前建的賬不用了重新?lián)Q賬來(lái)建這樣可以嗎?
王超老師
2023 07/13 21:43
可以 的,你這個(gè)就是重新做了
84785001
2023 07/13 21:45
那就好,謝謝
王超老師
2023 07/13 21:55
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d
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