問題已解決
今天報稅發(fā)現(xiàn)期初應收賬款是100萬,期末余額-95萬,這個是不是可以重分類,怎樣重分類呢?是把這個科目的明細賬找出來,把負數(shù)的找出來調(diào)到預收這個科目嗎?還是用期末余額的負數(shù)全部調(diào)預收賬款呢?
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速問速答同學你好
看一下你的往來明細,把負數(shù)的那一客商重分類,不是看期末余額蛤
2023 07/13 22:38
84785031
2023 07/13 22:39
看明細賬,把余額為負數(shù)的調(diào)入預收賬款是嗎?
曉詩老師
2023 07/13 22:39
是的 你的理解是正確的
84785031
2023 07/13 22:57
是把明細中的負數(shù)加到預收賬款里?有往來科目重分類的公式嗎
曉詩老師
2023 07/13 23:01
對啊 直接接應收帳款貸預收賬款呀
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