問題已解決
你好老師,企業(yè)所得稅計(jì)提為1251.39,但扣稅為1251.37,相差0.02要怎么調(diào)整,因申報(bào)時(shí)賬未好,現(xiàn)在修改申報(bào)。差生利潤差0.02
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速問速答你好,需要沖銷多計(jì)提的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
貸:所得稅費(fèi)用?
2023 07/15 14:28
84784990
2023 07/15 14:30
但實(shí)際申報(bào)表的交稅為1251.39,只不過是之前扣了1251.37,后面更正后不用再補(bǔ)交。
鄒老師
2023 07/15 14:32
你好,你的意思是計(jì)提的1251.39沒有錯(cuò)誤,只是0.02不需要再補(bǔ)交??
84784990
2023 07/15 14:33
對(duì)的老師
鄒老師
2023 07/15 14:34
你好,那就這樣處理
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅??0.02
貸:營業(yè)外收入??0.02
84784990
2023 07/15 14:38
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 07/15 14:38
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784990
2023 07/15 14:38
那同樣減免增值稅
借:未交增值稅
貸:營業(yè)外收入
對(duì)吧
鄒老師
2023 07/15 14:39
你好,增值稅是什么原因?qū)е碌臏p免呢??
84784990
2023 07/15 14:40
就是季度收入未達(dá)30萬,免交增值稅
鄒老師
2023 07/15 14:40
你好,季度收入未達(dá)30萬,免交增值稅,分錄是?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84784990
2023 07/15 14:43
如果是增值稅余額借方有數(shù)據(jù)
借:營業(yè)外支出-壞賬損失
貸:未交增值稅
對(duì)吧
因有時(shí)按開票錄賬的增值稅和季度交的增值稅,有時(shí)會(huì)有幾分錢的出入。
鄒老師
2023 07/15 14:45
你好,季度收入未達(dá)30萬,免交增值稅,分錄是?
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784990
2023 07/15 14:47
你好,季度收入未達(dá)30萬,免交增值稅,分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免
這個(gè)沒有疑問,
如果是增值稅余額借方有數(shù)據(jù)
借:營業(yè)外支出-壞賬損失
貸:未交增值稅
對(duì)吧
因有時(shí)按開票錄賬的增值稅和季度交的增值稅,有時(shí)會(huì)有幾分錢的出入。
這是另外一個(gè)問題,不好意思
鄒老師
2023 07/15 14:48
你好,如果是增值稅余額借方有數(shù)據(jù),是什么原因?qū)е碌哪?
84784990
2023 07/15 14:51
就是大廳代開專票,現(xiàn)場(chǎng)扣稅,然后季度申報(bào)時(shí)會(huì)出現(xiàn)已扣增值稅比申報(bào)表里要交增值稅會(huì)多幾分錢。這樣
鄒老師
2023 07/15 14:52
你好,那你需要根據(jù)預(yù)繳的增值稅反推無票收入(可能比發(fā)票上的收入多了),這樣就沒有多幾分錢啊?
84784990
2023 07/15 14:53
哦,做無票收入解決這個(gè)問題。
謝謝老師
鄒老師
2023 07/15 14:54
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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