問題已解決

勞務派遣差額開票會計分錄怎么做?比如全額20萬,扣除額17萬,

84785041| 提問時間:2023 07/17 14:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行20萬, 貸主營業(yè)務收入20萬/1.05 應交稅費簡易計稅20萬/1.05*5% 借主營業(yè)務成本工資17萬/1.05 應交稅費簡易計稅17萬/1.05*5% 貸應付職工薪酬17萬。
2023 07/17 14:58
84785041
2023 07/17 15:05
主營業(yè)務成本工資17萬/1.05 應交稅費簡易計稅17萬/1.05*5% 這個成本17萬就不用除以1.05了吧?
郭老師
2023 07/17 15:06
要的,因為你是差額交稅,你的簡易計稅,貸方減去借方才是你需要繳納的。
84785041
2023 07/17 15:10
差額開票發(fā)票上交的稅就是20萬-17萬,3萬/1.05*0.05,
郭老師
2023 07/17 15:12
你好,對的,是的,正確的就是這么做的,你不能加稅,合計做成本,你已經抵扣了一部分增值稅,還讓你抵扣所得稅嗎?
84785041
2023 07/17 15:15
人力資源公司是小規(guī)模納稅人,這個應交稅費不是一直要掛在借方?
郭老師
2023 07/17 15:16
你好,不會的,借方貸方抵扣了。
郭老師
2023 07/17 15:16
要交稅的話,借應交稅費,貸銀行存款, 不需要交稅的,結轉到營業(yè)外收入 不會有余額,你再仔細看一下的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~