問題已解決

小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在由報(bào)第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額該怎么申報(bào)呢

84784994| 提問時(shí)間:2023 07/18 13:12
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
你好,這種情況下,你需要在申報(bào)時(shí),將紅沖的普票金額從銷售額中減去。如果減去后的銷售額仍然超過30萬,那么你需要按照正常的稅率進(jìn)行申報(bào)。如果減去后的銷售額低于30萬,那么你可以選擇免稅申報(bào)。但是,你需要注意,紅沖的普票必須在同一季度內(nèi)進(jìn)行申報(bào),否則可能會(huì)影響你的稅務(wù)申報(bào)。
2023 07/18 13:23
84784994
2023 07/18 13:23
明白了,那我現(xiàn)在的情況是紅沖后的銷售額低于30萬,我應(yīng)該怎么操作呢?
良老師1
2023 07/18 13:23
你可以在申報(bào)時(shí)選擇免稅銷售額的選項(xiàng),然后在相應(yīng)的欄目中填寫你的銷售額。同時(shí),你需要在備注欄中注明你的銷售額是紅沖后的金額。這樣,稅務(wù)局在審核你的申報(bào)時(shí),就能夠明白你的情況。同時(shí),你也需要保存好你的紅沖憑證,以備稅務(wù)局查驗(yàn)。
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