問題已解決
1.申報過增值稅出現(xiàn)留底,需要做帳務(wù)處理? 怎么做,2.需要結(jié)轉(zhuǎn)留底嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 07/20 09:02
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2023 07/20 09:40
那應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,到年底會有很多數(shù)值,(1年所有應(yīng)該交的增值稅,銷項大于進項)怎么處理呢
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/20 09:43
你好,這個不需要把這些余額不需要接轉(zhuǎn)平的,平時正確申報增值稅就可以了
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