問題已解決
老師請問一下就是我們欠對方公司91萬,我們想把固定資產(chǎn)賣了去抵這個欠款,我們把固定資產(chǎn)開票,按賬面凈值平價轉(zhuǎn),那這個賬面凈值是看那里啊,
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速問速答好凈值等于原值,減去累計折舊。
2023 07/20 10:47
84784983
2023 07/20 10:50
那就是我發(fā)給你這個截圖,固定資產(chǎn)凈值等于:732419-289915.8=442503.2這樣對嗎
84784983
2023 07/20 10:52
第二個問題是:我現(xiàn)在賬上掛著一個其他應(yīng)付款貸方余額912834的,我要是按固定資產(chǎn)凈值給對方開票去抵這個欠款,我賬上應(yīng)該怎么做賬呢
玲老師
2023 07/20 11:09
固定資產(chǎn)原值那個你需要手動加一下,然后用原值減上表上的累計折舊就是。
84784983
2023 07/20 11:39
好的,那比如我賬做到6月,這個凈值是不是也要把7月份的累計折舊加上去,就是當(dāng)月減少的資產(chǎn)當(dāng)月折舊
玲老師
2023 07/20 11:54
固定資產(chǎn)減少的這個月還正常計提折舊,就看你從哪個月開始減少。
84784983
2023 07/20 11:59
我們是打算從7月開始開票,所以7月就是還要正常計提折舊是嗎
玲老師
2023 07/20 12:01
是的,是這個意思,對的是的。
84784983
2023 07/20 12:02
好的,那老師我第二個問題你還沒回答我
玲老師
2023 07/20 12:05
先做正常銷售,然后沒有收到錢,咱先進(jìn)應(yīng)收賬款,然后后面往來對沖就行了。
84784983
2023 07/20 12:09
就是其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款能對沖嗎 我們是欠對方91萬 本來想開這個票去抵欠款的?
玲老師
2023 07/20 12:10
是的,因為同一家的往來可以對沖的。
84784983
2023 07/20 12:11
客戶說抵欠款之后的余額要轉(zhuǎn)為實收資本申報印花稅 ?這幾個流程怎么做一個完整的分錄
玲老師
2023 07/20 12:23
還剩下來欠款,借其他應(yīng)付款貸實收資本。那印花稅借稅金及附加貸銀行存款。
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