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留底金額是認證已抵扣的稅額大于銷售稅額那個金額嗎
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速問速答應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅大于0,就是留抵
2023 07/20 11:06
84784965
2023 07/20 11:08
老師應該是,小于零吧
家權老師
2023 07/20 11:13
嗯嗯,是小于0,手快了哈。抱歉
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留底金額是認證已抵扣的稅額大于銷售稅額那個金額嗎
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