問題已解決

老師,456月份都是有預(yù)付賬款,7月份沒有收入,之前預(yù)付的賬款發(fā)票本月回來了,我要確實(shí)成本嗎?正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785015| 提問時(shí)間:2023 07/24 16:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
收到商品和服務(wù)了嗎?
2023 07/24 16:38
84785015
2023 07/25 11:41
收到了,所以想問下要不要結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2023 07/25 11:44
收到了,咱們就正常進(jìn)入庫存商品等科目。 然后咱要是后面有銷售了,也是正常結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)銷售成本。
84785015
2023 07/25 11:47
我們是建筑公司,預(yù)付的是機(jī)械費(fèi)
84785015
2023 07/25 11:47
實(shí)際也干活了,就是發(fā)票來的比較晚
玲老師
2023 07/25 11:48
借工程施工合同,成本機(jī)械費(fèi),貸銀行存款。
84785015
2023 07/25 11:51
因?yàn)樽罱鼛讉€(gè)月沒有主營業(yè)務(wù)收入,那我要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本
玲老師
2023 07/25 11:56
沒有收入是不結(jié)轉(zhuǎn)成本的。都在工程施工里掛著。
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