問(wèn)題已解決

是5月的原材料發(fā)票, 我放在6月份抵扣,可以把帳做在6月份嗎?成本也放在6月份算嗎?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/26 19:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
2023 07/26 19:45
84785041
2023 07/26 19:51
老師? 那怎么辦?我5月份沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有這張發(fā)票
易 老師
2023 07/26 19:55
同學(xué)您好,這種情況那就只能被動(dòng)補(bǔ)成本了
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